ホーム > 組織でさがす > 出納局 > 会計管理課 > 平成29年度 一般会計歳出決算の状況

関連分野

更新日付:2018年9月21日 会計管理課

平成29年度 一般会計歳出決算の状況

歳出決算額(目的別)の構成比
  • 歳出決算額
     歳出決算額は、
     予算現額 7,789億9,621万円(前年度7,491億4,161万円)に対し、
     支出済額 7,216億3,176万円(前年度6,899億9,605万円)
    となり、前年度に比較して316億3,570万円、率にして4.58%増加しています。

  • 支出済額の概要
    支出済額の主なものについて、前年度との比較と主な増減内容は、
    教育費  1,445億8,605万円 前年度比 +64億3,486万円、+4.66%
     [増加の主なもの 体育振興費+83億7,413万円]
    公債費  1,164億2,024万円 前年度比△51億4,389万円、△4.23%
     [減少の主なもの 県債管理基金積立金△37億円]
    民生費  1,004億4,697万円 前年度比 +36億3,800万円、+3.76%
     [増加の主なもの 児童福祉総務費+11億6,357万円]
    諸支出金 866億8,915万円 前年度比 +382億6,892万円、+79.03%
     [増加の主なもの 地方消費税清算金+371億5,874万円]
    土木費 779億405万円 前年度比 +18億3,360万円、+2.41%
     [増加の主なもの 公園事業費+22億5,651万円]
    となっています。

  • 翌年度繰越額
     翌年度繰越額は、515億5,489万円で、前年度に比較すると、2億6,214万円、率にして0.51%減少しています。
款名称 歳出決算額
【単位:円】
前年度比増減
【単位:円】
議会費 1,287,171,834 △ 3,130,293
総務費 30,657,785,478 △ 1,521,913,159
民生費 100,446,972,614 3,638,007,677
環境保健費 19,170,829,559 △ 2,493,505,068
労働費 1,745,584,677 △ 37,510,939
農林水産業費 52,291,802,370 △ 3,768,987,014
商工費 57,278,643,179 △ 7,310,182,439
土木費 77,904,057,201 1,833,601,861
警察費 29,150,724,458 △ 542,334,428
教育費 144,586,059,382 6,434,864,825
災害復旧費 4,002,742,662 2,281,774,114
公債費 116,420,242,353 △ 5,143,898,824
諸支出金 86,689,152,679 38,268,922,155
合計 721,631,768,446 31,635,708,468

  • 款名称をクリックすると、款の用語説明をご覧になれます。
歳出決算額(目的別)の推移
※このページは29年度決算の概要です。決算額の内訳については、一般会計及び特別会計決算額調べをご覧ください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

会計管理課 総務・管理グループ
電話:017-734-9744  FAX:017-734-8224

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする