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更新日付:2018年9月21日 会計管理課

平成29年度 一般会計決算額と歳入歳出決算収支の状況

  • 一般会計歳入歳出決算額
    平成29年度の一般会計の決算額は、
     予算現額  7,789億9,621万円(前年度 7,491億4,161万円)に対し、
     歳入決算額 7,366億9,208万円(前年度  7,046億2,097万円)
     歳出決算額 7,216億3,176万円(前年度 6,899億9,605万円)
    となりました。
     歳入決算額は、前年度に比較して、320億7,111万円、4.55%増加しています。
     歳出決算額は、前年度に比較して、316億3,570万円、4.58%増加しています。

  • 一般会計歳入歳出決算収支の状況
     歳入から歳出を差し引いた残額(形式収支額)は、150億6,031万円の黒字であり、
    これから翌年度へ繰り越すべき財源130億644万円を差し引いた実質収支額は、
    20億5,387万円(前年度比 △5,663万円、△2.68%)となっています。
     また、形式収支額のうち、実質収支額の2分の1以上に相当する10億2,693万円は、
    地方自治法第233条の2の規定に基づき青森県財政調整基金に積み立てられ、残額の
    140億3,338万円は、平成30年度の一般会計の歳入に組み入れられています。
区分 平成29年度
(A)【単位:円】
平成28年度
(B)【単位:円】
増減額((A)-(B))
(C)【単位:円】
増減率
(C)/(B)
予算現額 778,996,213,669 749,141,617,923 29,854,595,746 3.99%
歳入総額 736,692,088,028 704,620,972,391 32,071,115,637 4.55%
歳出総額 721,631,768,446 689,996,059,978 31,635,708,468 4.58%
歳入歳出差引残額
(形式収支額)
15,060,319,582 14,624,912,413 435,407,169 2.98%
翌年度へ
繰り越すべき財源
13,006,442,155 12,514,395,261 492,046,894 3.93%
実質収支額 2,053,877,427 2,110,517,152 △ 56,639,725 △2.68%

一般会計決算規模の推移
※このページは29年度決算の概要です。決算額の内訳については、一般会計及び特別会計決算額調べをご覧ください。

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会計管理課 総務・管理グループ
電話:017-734-9744  FAX:017-734-8224

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