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更新日付:2014年9月19日 会計管理課

平成25年度 一般会計決算額と歳入歳出決算収支の状況

  • 一般会計歳入歳出決算額
    平成25年度の一般会計の決算額は、
      予算現額  7,930億3,259万円(前年度 7,858億9,905万円)に対し、
      歳入決算額 7,474億1,102万円(前年度 7,327億4,070万円)
      歳出決算額 7,248億6,898万円(前年度 7,148億9,079万円)
    となりました。
     歳入決算額は、前年度に比較して、146億7,032万円、2.00%増加しています。
     歳出決算額は、前年度に比較して、99億7,819万円、1.40%増加しています。
  • 一般会計歳入歳出収支の状況
     歳入から歳出を差し引いた残額(形式収支額)は、225億4,204万円の黒字であり、
    これから翌年度へ繰り越すべき財源205億5,376万円を差し引いた実質収支額は、
    19億8,828万円(前年度比 △2,269万円、△1.13%)となっています。
     また、形式収支額のうち、実質収支額の2分の1以上に相当する9億9,414万円は、
    地方自治法第233条の2の規定に基づき青森県財政調整基金に積み立てられ、残額の
    215億4,790万円は、平成26年度の一般会計の歳入に組み入れられています。
区分 平成25年度
(A)【単位:円】
平成24年度
(B)【単位:円】
増減額((A)-(B))
(C)【単位:円】
増減率
(C)/(B)
予算現額 793,032,597,311 785,899,059,277 7,133,538,034 0.91%
歳入総額 747,411,029,772 732,740,703,585 14,670,326,187 2.00%
歳出総額 724,868,986,022 714,890,792,417 9,978,193,605 1.40%
歳入歳出差引残額
(形式収支額)
22,542,043,750 17,849,911,168 4,692,132,582 26.29%
翌年度へ
繰り越すべき財源
20,553,760,215 15,838,934,335 4,714,825,880 29.77%
実質収支額 1,988,283,535 2,010,976,833 △22,693,298 △1.13%

一般会計決算規模の推移
※このページは25年度決算の概要です。決算額の内訳については、一般会計及び特別会計決算額調べをご覧ください。

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会計管理課 総務・管理グループ
電話:017-734-9755  FAX:017-734-8224

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